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세법 이론완성의 첫 단계 [세법 Ⅱ]

2023 오정화 SYSTEM 세법 [이론 완성] : 세법Ⅱ

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  • 학습단계 기본이론
  • 수강기간 151일 (교재 배송기간 포함)
  • 강좌속성 개념
  • 강좌구성 60분/1회, 총69회
  • 강좌 개강일 2022-05-10

강좌정보

강좌범위
  • 소득세법, 법인세법
강좌특징
  • 합격을 위한 모든 것을 담았습니다!

    "여러분은 그냥 따라만 오세요! "


    공무원 세법 이론완성의 첫단계, 보다 단단한 이론완성은 바로 이 강좌로 시작하세요!

    오정화 SYSTEM 세법 [이론 완성]: 세법 ​ ]

     

    ■ 시스템 세법 Ⅰ은 ‘조세법 총론, 국세기본법, 국세징수법, 부가가치세법’으로 구성되어 있습니다. 

    - 시스템세법 Ⅱ는 ‘소득세법, 법인세법’으로 시스템 세법과 더불어 기본이론은 총 4개월 과정으로 탄탄하게 진행됩니다.

     

     기본이론의 설명과 동시에 관련 기출문제 풀이가 동시에 진행됩니다. 

    - 공무원 세법 시험에서 출제된 모든 기출문제가 기본서 날개에 들어가 있습니다.

     

    ​ 세법 시스템에만 맞춰 따라가도 세법 내용의 상당부분이 암기된 채로 2달 과정을 끝낼 수 있습니다.

    기본 이론을 학습하는 과정에서 문제풀이가 동시에 진행되고, 압축 암기가 함께 진행​됩니다.  

수강대상
  • ■공기업 회계학 시험을 준비중인 취준생
    ■목표 공기업 회계학 시험범위 중, '세법' 과목을 대비하고 싶은 취준생
    ■세법의 탄탄한 기본기를 완성하고 싶은 취준생

교재정보

  • 저자 : 오정화 출판사 : 메가스터디교육 교재상태 : 판매중
    교재특징
    • 1등의 자신감으로 반드시 합격! SYSTEM 세법
      오정화 세법

      1. 한층 완벽해진 시스템 세법 커리큘럼
      본서는 기본이론을 시작하는 순간부터 시험장에서 시험을 볼 때까지 꾸준히 학습할 교재로, 기본 이론을 학습하는 시기에는 기본이론의 복습용으로, 문제풀이 시기에는 본인의 약점 보완용으로 활용하여 다회독함으로써 옳고 그른 법조문을 눈에 바르듯이 암기한다면 세법을 정복하는 것이 한층 쉬워질 것이다.

      2. 저자와 수험생이 함께 완성하는 세법의 시작과 끝
      상세한 해설을 바탕으로 법조문의 어느 부분이 함정으로 나올지 알 수 있게 구성하였고 수험생이 놓칠 수 있는 부분을 참고와 비교로 표기하여 해당 주제를 더욱 보강할 수 있도록 표기하였다. ‘출제지수’를 통해 빈출도를 확인할 수 있으며 ‘나의 중요도’와 ‘오쌤의 중요도’를 통해 본인의 약점 파트를 한눈에 비교가 가능하게 구성하였다. 또한 최신 세법 개정내용을 문제와 해설에 반영하여 개정 법률에도 대비할 수 있도록 하였다.

      3. 기본서와 일치하는 진도별 구성 & 좌문우해의 구성
      본서는 기본적으로 세법 기본서의 진도별 순서로 구성되었기 때문에 시스템 세법의 커리큘럼 내 다른 교재와의 연계성을 높였다. 좌문우해로 구성되어 왼쪽 페이지의 문제 파트는 다회독 및 요점 파악이 용이하도록 하였고, 오른쪽 페이지의 해설 파트는 상세한 해설 및 오쌤의 중요도, 출제지수를 배치하여 약점 보완과 수험생이 스스로 추가로 내용을 정리하기 용이하도록 구성하였다.

  • 저자 : 오정화 출판사 : 메가스터디교육 교재상태 : 판매중
    교재특징
    • 1등의 자신감으로 반드시 합격! SYSTEM 세법
      오정화 세법

      『2023 오정화 세법 2』는 7·9급 공무원 세법 시험을 위해 최적화된 기본서이다. 개정 세법법률 및 최신 기출 경향을 완벽 반영하였다. 시험에 출제되는 법조문과 이론을 완벽 구분했고, 기출문제와 이론 연계 학습이 가능하다.

      『2023 오정화 세법 2』의 특징은 다음과 같다.

      1. 개정 세법법률 및 최신 기출 경향을 완벽 반영했다.
      2. 확인문제와 기출OX를 통해 기출문제와 이론 연계 학습이 가능하다.
      3. 시험에 출제되는 법조문과 이론을 완벽 구분하여 법조문 문장이 문제로 출제되는 시험 경향에 완벽 대비할 수 있다.

강의목차

강의명 맛보기 강의시간
OT, 1강. 법인세법 01. 총칙 1-2 법인세의 분류(과세소득)P.18 맛보기 1 51분
2강. 법인세법 01. 총칙 1-3 법인 설립신고~2-5(4)연결납세법인의 연대납세의무 P.19~22 54분
3강. 법인세법 01. 총칙 2-5(5)신탁소득~3-5 사업연도의 변경 P.22~26 86분
4강. 법인세법 01. 총칙 3-6 사업연도의 의제~4 납세지 P.27~31 83분
5강. 법인세법 02. 법인세 계산구조 1 각사업연도소득에 대한 법인세의 계산구조~2-3 결산조정과 신고조정 P.34~39 86분
6강. 법인세법 02. 법인세 계산구조 3-1 개념~3-2(2) 귀속자가 분명한 경우 P.40~41 68분
7강. 법인세법 02. 법인세 계산구조 3-2(3)귀속자가 불분명한 경우~(6)사외유출의 원천징수 P.42~43 54분
8강. 법인세법 02. 법인세 계산구조 3-3 유보~03. 익금과 익금불산입 1-1(3)자기주식 양도금액 P.44~53 55분
9강. 법인세법 03. 익금과 익금불산입 1-1(4)자산의 임대료~1-2(1)유가증권의 저가매입에 따른 이익 P.53~55 73분
10강. 법인세법 03. 익금과 익금불산입 1-2(2)간접납부 외국법인세액~1-2(5)임대보증금 등의 간주익금 P.55~57 45분
11강. 법인세법 03. 익금과 익금불산입 1-3 그 밖의 수익으로서 법인에게 귀속되었거나 귀속될 금액~2-1(4)주식의 포괄적 교환차익,이전차익 P.57~61 73분
12강. 법인세법 03. 익금과 익금불산입 2-1(5)자산수증이익과 채무면제이익 중 이월결손금 보전에 충당한 금액~2-4 그 밖의 익금불산입 항목 P.61~65 107분
13강. 법인세법 04. 손금과 손금불산입 1 손금 P.70~73 47분
14강. 법인세법 04. 손금과 손금불산입 2-1 판매한 상품,제품에 대한 원료의 매입가액과 부대비용~2-2 세금과 공과금 P.74~76 83분
15강. 법인세법 04. 손금과 손금불산입 2-3 인건비 P.76~79 79분
16강. 법인세법 04. 손금과 손금불산입 2-4 자산의 양도와 임차료~2-7 기타 손금항목 P.80~82, 1-(6)손금의 범위 P.72~73 49분
17강. 법인세법 04. 손금과 손금불산입 3 손금불산입 P.82~90 91분
18강. 법인세법 05. 손익의 귀속시기 1 권리의무확정주의~2 자산의 판매손익 등의 귀속사업연도 P.96~99 55분
19강. 법인세법 05. 손익의 귀속시기 3 용역제공 등에 의한 손익의 귀속사업연도~5 임대료 등 기타 손익의 귀속사업연도 P.99~103 87분
20강. 법인세법 06. 자산의 취득가액 및 자산,부채의 평가 1-1 개요~1-5 합병 및 분할 P.110~111 72분
21강. 법인세법 06. 자산의 취득가액 및 자산,부채의 평가 1-5 합병 및 분할~2 특별한 경우의 취득가액 계산 P.111~114 76분
22강. 법인세법 06. 자산의 취득가액 및 자산,부채의 평가 3-1 재고자산의 범위~3-4 유가증권의 평가방법 P.115~116 33분
23강. 법인세법 06. 자산의 취득가액 및 자산,부채의 평가 3-5 재고자산과 유가증권 평가방법의 신고와 변경~4 외화자산,부채의 평가손익 및 상환손익 P.117~119 58분
24강. 법인세법 07. 의제배당 1 개요~2 잉여금의 자본전입에 따른 의제배당 P.122~123 46분
25강. 법인세법 07. 의제배당 3 감자,퇴사,탈퇴,해산, 합병,분할로 인한 의제배당~4 의제배당의 구속시기 P.124~125 41분
26강. 법인세법 08. 감가상각비 1 감가상각 개요~ 2 감가상각시부인계산의 구조 및 특징 P.132~134 53분
27강. 법인세법 08. 감가상각비 3 회사 감가상각비의 계산~4-1 취득가액 P.135~137 54분
28강. 법인세법 08. 감가상각비 4-2 내용연수~4-6 감가상각의 변경 P.137~144 64분
29강. 법인세법 08. 감가상각비 5 상각부인액의 사후 관리~7 기타 세부사항 P.145~147 38분
30강. 09. 지급이자 손금불산입 1 지급이자 손금불산입의 구분과 계산순서~4 건설자금에 충당한 차입금이자 51분
31강. 법인세법 09. 지급이자 손금불산입 5 업무무관자산 등에 대한 지급이자 P.156~157 41분
32강. 법인세법 10. 접대비와 기부금 1 접대비의 개념과 범위~3 접대비의 세무조정 P.162~167 69분
33강. 법인세법 10. 접대비와 기부금 4 기부금의 개념과 범위~8 기부금의 세무조정 P.167~173 71분
34강. 법인세법 11. 충당금 1 충당금의 개요~3 퇴직연금충당금 P.182~188 23분
35강. 법인세법 11. 충당금 4-1 기업회계와 세법의 차이 P.188~189 48분
36강. 법인세법 11. 충당금 4-2 대손금~4-4 기타사항 P.190~193 71분
37강. 법인세법 11. 충당금 5 일시상각충당금과 구상채권상각충당금~12 준비금 P.193~201 67분
38강. 법인세법 13. 부당행위계산의 부인 1 부당행위계산의 부인 개괄 P.206~210 68분
39강. 법인세법 13. 부당행위계산의 부인 2 재화 및 용역의 수수~ 3 가지급금 인정이자 P.210~213 88분
40강. 법인세법 13. 부당행위계산의 부인 4 불공정 자본거래로 인한 이익 분여~14. 과세표준의 계산 P.214~224 58분
41강. 법인세법 15. 산출세액 및 차감납부세액의 계산 1 산출세액의 계산~3 세액감면 P.234~237 44분
42강. 법인세법 15. 산출세액 및 차감납부세액의 계산 4 세액공제 P.238~244 68분
43강. 법인세법 15. 산출세액 및 차감납부세액의 계산 5 기납부세액~6 최저한세 및 농어촌특별세 P.244~249 47분
44강. 법인세법 16. 법인세 납세절차 P.254~261 39분
45강. 법인세법 17. 기타 법인세 1 비영리법인의 법인세~2-3 청산소득에 대한 법인세의 계산 P.268~273 69분
46강. 법인세법 17. 기타 법인세 2-4 신고와 납부~3 외국법인의 법인세납세의무 P.274~280, 소득세 개요(PPT) 53분
47강. 소득세법 1. 총칙 1 소득세 개요~2 납세의무자 P.342~346 78분
48강. 소득세법 1. 총칙 3 과세기간~2. 금융소득 1-1 이자소득의 범위 P.346~361 71분
49강. 소득세법 2. 금융소득 1-2 이자소득으로 보지 않는 소득~2-1 배당소득의 범위 P.361~366 66분
50강. 소득세법 2. 금융소득 2-2 배당소득금액의 계산~3 금융소득의 과세방법 P.366~371 75분
51강. 소득세법 3. 사업소득 1 사업소득의 범위 P.382~386 53분
52강. 소득세법 3. 사업소득 2-1 사업소득금액~2-3 부동산임대업의 사업소득금액 P.386~390 69분
53강. 소득세법 3. 사업소득 2-4 일반사업소득의 필요경비~2-5 각 사업연도소득금액 계산방법과 사업소득금액 계산방법의 차이 P.390~400 87분
54강. 소득세법 3. 사업소득 2-6 기업회계의 존중~2-9 사업소득의 과세방법 P.400~403 40분
55강. 소득세법 4. 근로소득 1 근로소득의 범위 P.410~417 59분
56강. 소득세법 4. 근로소득 2 근로소득금액의 계산~4 근로소득의 과세방법 P.417~421 37분
57강. 소득세법 5. 연금소득 및 기타소득 1 연금소득 P.430~436 74분
58강. 소득세법 5. 연금소득 및 기타소득 2 기타소득 P.437~445 82분
59강. 소득세법 6. 소득금액계산의 특례 1 부당행위계산의 부인~ 2 결손금 및 이월결손금의 공제 P.450~454 53분
60강. 소득세법 6. 소득금액계산의 특례 3 공동사업에 대한 소득금액계산 특례~4 기타 소득금액계산의 특례 P.455~459 46분
61강. 소득세법 7. 종합소득과세표준의 계산 1. 종합소득과세표준의 계산구조~인적공제 P.466~469 63분
62강. 소득세법 7. 종합소득과세표준의 계산 3. 연금보험료공제 및 주택담보노후연금 이자비용공제~8. 차감납부세액의 계산 3-4(2)연금계좌세액공제 P.470~490 67분
63강. 소득세법 8. 차감납부세액 3-4(3)근로소득세액공제~4-1 원천징수세액 P.491~504 84분
64강. 소득세법 8. 차감납부세액의 계산 4-2 중간예납세액~ 9. 퇴직소득세 P.504~515 76분
65강. 소득세법 10. 양도소득세 1. 양도소득 개괄 P.528~533 68분
66강. 소득세법 10. 양도소득세 2. 비과세 양도소득~3. 취득 및 양도시기 P.534~541 53분
67강. 소득세법 10. 양도소득세 4. 양도소득세의 계산 P.542~551 64분
68강. 소득세법 10. 양도소득세 5. 특수한 경우의 양도소득 산출세액의 계산~9. 거주자 출국 시 국내 주식 등에 대한 과세특례 P.552~561 67분
69강. 소득세법 11. 소득세의 납세절차 P.572~582 ▶종강 38분

*유의사항

  • - 본 강좌는 PC, 모바일 기기 등 스트리밍 서비스 가능한 기기로 수강가능하며, 다운로드는 등록한 모바일 기기에서만 가능합니다.
  • - 첨부파일로 제공되는 학습자료는 수강신청 후 내 강의실 > 수강중인 강좌 선택 후 다운받으실 수 있습니다.
  • - 환불규정 및 기타 문의는 1:1 문의상담에서 해결해 드리겠습니다. [바로가기]